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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-12-20 16:51

您好,就是這么做賬的

煥然 追問

2021-12-20 17:04

月底結轉成本時候還需要結轉這個退貨的數嗎

東老師 解答

2021-12-20 17:05

這個退貨就不用結轉。

煥然 追問

2021-12-20 17:13

直接做負數沖銷就行了是嗎

東老師 解答

2021-12-20 17:13

對的,就是這么做的

煥然 追問

2021-12-20 17:59

我收到采購發票沒做借應交稅費-進項稅額這分錄,直接做借應交稅費-待認證進項稅額,到月底一次做結轉借應交稅費-進項稅額,貸,待認證進項稅額 (按照當月認證多少金額就轉多少),收到退貨發票時候需要做,借進項稅額轉出負數這個嗎,需要轉出嗎這個稅嗎,還是直接借庫存商品負數,貸應付賬款負數,就行了呢

東老師 解答

2021-12-20 18:00

按照你之前做的分錄全部做負數就行了待認證進項稅額也是負數

煥然 追問

2021-12-20 20:43

比如采購退貨庫存商品負數20,稅6.我已經做借庫存商品-20借應交稅費進項稅額轉出-6  貸應付賬款-26月末結轉成本時候,要做借主營業務成本-20貸庫存商品-20,要做這個嗎

東老師 解答

2021-12-20 20:46

你退貨這個也是需要寫的

煥然 追問

2021-12-20 21:25

退貨時候已經做負數沖紅核銷了,為什么還要做結轉成本負數沖紅核銷呢?不是重復了嗎

東老師 解答

2021-12-20 21:29

退貨做了現在就不用再做了

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相關問題討論
你好,學員,新年好 這個不需要過度的
2022-02-08 19:16:47
你好,退貨的時候,貸方是進項稅額,而不是進項稅額轉出?
2021-06-07 15:35:23
您好,轉出后,庫存商品增加,按原庫存商品金額分配即可。
2017-05-04 22:53:23
您好 借:庫存商品 (負數) 貸:應付賬款(負數) 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出(正數)
2019-09-28 18:27:49
進項稅額轉出:借庫存商品,貸應交稅費(進項稅額轉出)取得紅字發票 借借庫存紅字 貸應付賬款紅字
2019-02-14 18:29:15
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