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送心意

明燁老師

職稱注冊會計師

2019-10-28 13:53

您好:
一般情況下不建議對沖,一個客商即有應收又有應付應分別核算的。
如果與對方協商可以對沖分錄為:
借:其他應付款-XXX
貸:其他應收款-XXX

怕孤單的綠草 追問

2019-10-28 14:18

老師,購買的原材料先付個預付款,那么借方計入預付賬款還是應付賬款呢,我之前是計入預付賬款,但是老會計讓計入應付賬款求指教

明燁老師 解答

2019-10-28 14:28

您好:
如果設置預付賬款科目的,應該選擇使用預付賬款科目。如果沒有設置預付賬款科目,則可以通過應付賬款核算。
所以您的做法是正確的,老會計可能在以前沒有設置預付賬款的情況下做進應付賬款中。

怕孤單的綠草 追問

2019-10-28 14:37

但是我們的老會計說不管是預付的賬款都要計入借方的應付賬款,她說這樣的話到時候查賬看看全年一共從A公司購進多少材料,就直接查應付賬款這個明細科目就能查出來了

明燁老師 解答

2019-10-28 16:57

您好:
您企業同事的說法是不準確的,設置預付賬款科目的一定要使用預付賬款科目核算預收款的。

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你好 先工資扣除 在繳納給社保局 做其他應付款。 先繳納給社保局后工資扣除做其他應收款
2020-05-27 15:17:19
你好 我看懂了 是這樣的 甲方銷售乙方產品 然后代墊付運費 先是收到了乙方的現金運費錢了 你就得掛 借庫存現金 貸其他應付款 然后后面發貨的時候是要公司銀行存款支付給運輸公司的。 所以是借其他應付款 貸銀行存款 我把實操老師做的分錄 拆分了 你看能理解不
2019-11-04 17:27:11
您好: 一般情況下不建議對沖,一個客商即有應收又有應付應分別核算的。 如果與對方協商可以對沖分錄為: 借:其他應付款-XXX 貸:其他應收款-XXX
2019-10-28 13:53:00
你好,要按這樣處理,借銀行存款,貸其他應付款--商戶保證金,
2019-10-27 12:08:21
其他應收款的話,就是你先付了社保,然后要再跟職工收取的,所以用其他應收款。 其他應付款的話就是,你先把職工這個錢扣下來了,以后再去交社保,所以用其他應付款。
2019-06-13 09:56:18
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