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送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-12-14 14:18

你好,正在計算中,請稍后

張壹老師 解答

2021-12-14 14:21

你好
1運輸服務收入=159000-9000=150000
借:銀行存款159000貸:主營業務收入150000
應交稅費-應交增值稅-銷項稅90002支付費用
借:主營業務成本127200貸:銀行存款127200借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減7200貸:主營業務成本7200

張壹老師 解答

2021-12-14 14:21

1運輸服務收入=159000-9000=150000
借:銀行存款159000
貸:主營業務收入150000
應交稅費-應交增值稅-銷項稅9000
2支付費用
借:主營業務成本127200
貸:銀行存款127200
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減7200
貸:主營業務成本7200

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相關問題討論
你好,正在計算中,請稍后
2021-12-14 14:18:33
您好,應交稅費應交增值稅(銷項稅額)
2021-03-25 22:25:58
要的,但很多 地區現在已經是免備案了。 運輸 是不可以差額計稅的。 銷項減進項,這是一般計稅的
2020-12-04 09:47:04
你好 你看看發票內容是寫的什么。 或者截圖來看看 看符合抵扣要求不
2020-06-08 19:14:17
你好!銷項大于進項需要結轉到未交增值稅將本月應交未交或多交的增值稅額自(應交增值稅——轉出未交增值稅或轉出多交增值稅)轉入(未交增值稅)。結轉后,(應交增值稅)明細科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅。
2018-04-10 13:31:59
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