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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-13 10:00

借應付賬款,借主營業務成本負數,然后再結轉損益。

繁花園 追問

2021-12-13 10:11

老師終于等到您啦。老師,我3月份暫估的分錄是借:主營業務成本—暫估175  貸:應付賬款—暫估175  ,如果直接沖掉175利潤表上會有負數,老師這個問題已經困擾我很長時間沒有解決了

郭老師 解答

2021-12-13 10:13

借應付賬款借主營業務成本負數,

你的主營業務成本如果沒有其他的發生額,就是應該是一個負數的,這個沒有問題啊。

繁花園 追問

2021-12-13 10:15

老師,我11月份的主營業務成本有45萬,沖掉暫估的175萬會有負數

繁花園 追問

2021-12-13 10:16

主營業務成本在報表上顯示負數,稅務局會監控嗎

郭老師 解答

2021-12-13 10:19

你好
這個不好說
很可能會玩我呢起來

繁花園 追問

2021-12-13 10:21

老師我想把3月預交的企業所得稅沖掉,想把利潤總額做大點。

郭老師 解答

2021-12-13 10:23

好這個是實際業務的嗎?如果是實際業務的話可以的。

繁花園 追問

2021-12-13 10:25

是實際的業務

繁花園 追問

2021-12-13 10:26

怎么讓利潤總額變大,把3月份預交的企業所得稅沖掉?

郭老師 解答

2021-12-13 10:27

你好,你有無票收入嗎?你可以增加你的無票收入。

繁花園 追問

2021-12-13 10:32

沒有無票收入

郭老師 解答

2021-12-13 10:35

那你們單位主營是什么的?

郭老師 解答

2021-12-13 10:35

你紅沖了這些有發票的,你今年不抵扣,明年你不就沒法抵扣。

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你好 因為收入發生計入貸方,結轉就計入借方,這樣結轉之后余額才是0 因為成本 發生計入借方,結轉計入貸方,這樣結轉之后余額才是0
2021-01-09 15:19:34
你好 你們這個是什么時候的業務
2019-07-12 09:19:36
貸:應付賬款 80萬 老師為什么科目余額表上主營業務成本借方還有80萬,我還差哪一步啊?謝謝老師
2016-04-06 15:10:53
去年的應該用以前年度損益調整科目做
2019-07-09 16:24:28
同學,你好 不是,這是結轉分錄
2022-04-07 13:57:55
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