老師,老板讓我去一家將要收購(gòu)的公司查看財(cái)務(wù)帳目, 問(wèn)
主要看公司盈利情況。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下,公司員工產(chǎn)假期間,工資沒(méi)發(fā),社保正常交, 問(wèn)
扣除個(gè)人部分,可直接入管理費(fèi)用-工資 答
請(qǐng)問(wèn)一下,勞務(wù)建筑企業(yè),小規(guī)模企業(yè)的話,開具發(fā)票也 問(wèn)
小規(guī)模正確 一般納稅人的勞務(wù)建筑企業(yè)開專票稅率是9%,清包工程是3% 答
老師,你好,我這是個(gè)體工商戶,本來(lái)是雙定的,但這個(gè)季 問(wèn)
同學(xué),你好 核定不做賬,查賬才做賬 答
老師,自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅普票可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅 問(wèn)
那個(gè)是可以抵扣的 答

增值稅專用發(fā)票有紙質(zhì)發(fā)票,增值稅專用發(fā)票服務(wù)平臺(tái)無(wú)信息,如何處理
答: 同學(xué),你們收到的發(fā)票在發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)沒(méi)有顯示是嗎
下面增值稅賬務(wù)處理是否正確?所有發(fā)票均為增值稅專用發(fā)票
答: 您好,您您年末是有留抵稅額的情況下,是不需要做第六個(gè)分錄,您第八個(gè)分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
二、甲公司為增值稅一般納稅企業(yè), 適用的增值稅稅率為13%。 2X19年5月1日,中公司與乙公司簽訂協(xié)議,向乙公司銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明銷售價(jià)格為1800000元,增值稅稅額為234 000元。協(xié)議規(guī)定,甲公司應(yīng)在9月30日將所售商品購(gòu)回,回購(gòu)價(jià)為1 980 000元(不含增值稅稅額)。商品己發(fā)出,貨款已收到。假定該批商品的實(shí)際成本為1 440 000元;不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。要求:作出甲公司相應(yīng)的賬務(wù)處理。
答: 學(xué)員你好,分錄如下 借:發(fā)出商品 貸:庫(kù)存商品 借:銀行存款1800000+234000=2034000 貸:其他應(yīng)付款1800000 應(yīng)交稅費(fèi)234000 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用1980000-1800000=180000每月180000/5=36000 貸:其他應(yīng)付款

