
上年管理費用多記20361元。即上年錯誤分錄為:管理費用:22573,貸:現金22573。正確的為:管理費用:2257,貸:2257。請問今年該如何做賬務處理呢?
答: 您好,可以通過以前年度損益調整 借:現金 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 然后把差額轉入利潤分配-未分配利潤
老師,上年度的賬務處理做錯了 計提的時候借:管理費用 38700 貸:應付工資 38700 發放的時候借:管理費用 38700 貸:現金 38700我在2019年應該怎么樣調整這一筆分錄
答: 借:應付工資 38700 貸:應交稅費-企業所得稅 貸:未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
管理費用去年多記了20361。即錯誤分錄為:借:管理費用:22573貸:現金22573。正確分錄為:管理費用2257,貸:現金2257。接下來怎么賬務處理
答: 您好!借以前年度損益調整 -20316 貸現金-20316


笑笑老師 解答
2017-02-16 14:39
笑笑老師 解答
2017-02-16 15:59