
老師好,我們有筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票暫不不認(rèn)證 我做賬時(shí) 借:材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-**公司;這筆待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額到月底時(shí)是否需要結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 你好 你好 這分錄 正確?? 認(rèn)證時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)??
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證,確認(rèn)應(yīng)付賬款,做賬:借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 后面進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 計(jì)提增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 材料退回,供應(yīng)商開(kāi)了一張紅字發(fā)票過(guò)來(lái) ,該怎么做賬?
答: 借;應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
比如原來(lái)憑證借:原材料100 ,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額13貸:應(yīng)付賬款113。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,收到了金額相同的發(fā)票,因?yàn)槭歉粼拢砸徽回?fù),那么這兩張發(fā)票怎么做分錄,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明一下好嗎
答: 你好,同學(xué),你收到了負(fù)數(shù)發(fā)票吧。


郭子 追問(wèn)
2021-12-10 11:33
玲老師 解答
2021-12-10 11:46