老師, 固定資產購入時未取得正式發票,所得稅匯算時 問
你計提了折舊,本年計提金額正常填報,稅收金額填0 答
老師:匯算清繳調增的費用,進項稅要轉出嗎? 問
具體是什么費用納稅調增了?要分析 答
老師您好,個人獨資企業,認繳5000元,沒有實際繳納,現 問
您好,轉讓價格,低于你的實收資本,這個就不需要繳納稅款 答
一般納稅人:4月28日原材料已收貨,暫估入賬,借:原材料 問
您好,不可取,第1個分錄是正數,第3個分錄 借:原材料 100 進項稅 9 貸:銀行 109 答
當月進口料件因為料件有問題,要做退,賬上如何處理 問
你好,你當時拿到發票的時候如何做的分錄 做相反的就好了。 答

發放工資時,借應付職工薪酬一工資。那個貸方其他應收款-個人社保和銀行存款。那么,借方應付職工薪酬-工資就包含了個人社保部分。然后結轉成本時,把應付職工薪酬-工資借方總額結轉到成本。那么,個人社保不也就結轉到成本里了嗎?是不是造成成本多計了?
答: 你好,不是這樣理解的,你想一下,假設企業對員工簽訂合同工資為5000,那么企業就是要為員工發放5000,只是個人還需要繳納保險,企業幫忙代扣,
借:應付職工薪酬貸:其他應收款這個會計科目啥意思呢?是表示用其他應收款抵扣應付職工薪酬,還是用其他應付職工薪酬抵扣其他應收款?
答: 你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我想問下,我們是勞務公司 如果以工程量計算工程款的話,那么人工工資如何申報呢,不走應付職工薪酬可以不可以,借工程施工—人工費 貸其他應付款—項目經理,結轉成本,借成本,貸人工費
答: 你好,這樣也可以的,但是你要有發票的哦

