
物業的代收水電費通過其他應收款會計科目,到了年底水電費的其他應收款科目可以計入其他業務成本嗎有差價賺的也有,虧的也有,這個會計分錄怎么寫???
答: 借;銀行存款 貸;其他應付款 借;其他應付款 貸;銀行存款 其他業務收入 應交稅費 應當這樣處理才是
老師 一個項目我們公司和B公司合作。我們公司付的租金10萬元。會計分錄 是借:其他應收款 10萬元貸:銀行存款 10萬元還是借:其他業務成本5萬其他應收款 5萬貸: 銀行存款 10萬元
答: 您好,不是很懂意思哈,你們公司支付的租金為什么還放在其他應收呢?是B公司要承擔一部分,還是你們代墊的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,我公司是小規模物業公司,現代收代繳企業水電費,供電公司不能開水電發票給企業,只能開給物業公司,現我公司只能開水電發票給企業,現已開出代收水電費發票是并未收到水電費時記借:應收賬款XX公司,貸:其他應付款---代收水電費 。收到企業交的水電費時記借:銀行存款 貸:應收賬款XX公司 。我公司交水電費時記:借:主營業務成本 借:其他應付款-----代收水電費 貸:銀行存款。是這樣嗎?
答: 同學,分錄處理沒有什么問題。


申屠虹旭 追問
2017-02-15 11:39
鄒老師 解答
2017-02-14 15:14
鄒老師 解答
2017-02-14 19:57
鄒老師 解答
2017-02-15 11:41