
老師你好,我公司是小規模物業公司,現代收代繳企業水電費,供電公司不能開水電發票給企業,只能開給物業公司,現我公司只能開水電發票給企業,現已開出代收水電費發票是并未收到水電費時記借:應收賬款XX公司,貸:其他應付款---代收水電費 。收到企業交的水電費時記借:銀行存款 貸:應收賬款XX公司 。我公司交水電費時記:借:主營業務成本 借:其他應付款-----代收水電費 貸:銀行存款。是這樣嗎?
答: 同學,分錄處理沒有什么問題。
我們酒店月底有固定支付給總部的服務費20000元,但是這筆服務費用平時應收卻還未收到的房費30000元去抵扣,應收的房費30000元是一個月結一次,下個月才打款。30000元平時計入到應收帳款會計科目中。我這個月月底做分錄:借:主營業務成本20000元貸:其他應付款20000元第二筆分錄,借:其他應收款10000元貸:應收賬款10000元這樣對嗎?那其他應付款和其他應收款怎么平?
答: 第二筆分錄應該時 借:其他應付款 20000 貸:應收賬款 20000; 剩下的應收賬款10000總部支付
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
超市比如聯營商按銷量結賬,商品也不入庫,沒有進價只有賣價,銷售入賬時我做了聯營收入100萬,其實有90萬要給聯營商的,實際我們收入是10萬,所以在做了一筆借主營業務成本90萬,其他應付款90萬,但是現在出現有個別聯營商扣點收入大于他的銷量金額,就是他要給錢給我們,但是我沒有做到其他應收款中了,還是直接做借主營成本,貸其他應付款用紅字做的,可以不
答: 老師呢


鳳血紫悠 追問
2019-07-02 12:03
陳詩晗老師 解答
2019-07-02 12:51
鳳血紫悠 追問
2019-07-03 09:10
陳詩晗老師 解答
2019-07-03 09:14