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送心意

朱小慧老師

職稱注冊會計師,初級會計師

2021-12-06 14:59

您好 計算過程如下
應納稅所得額=500+60+4+80-20+5-30+6=605
應交所得稅=605*0.25=151.25
應納稅暫時性差異30  遞延所得稅負債7.5
可抵扣暫時性差異5+6=11   遞延所得稅資產 11*0.25=2.75

朱小慧老師 解答

2021-12-06 15:19

所得稅費151.25-2.75+7.5=156
會計分錄
借:所得稅費用 156
  遞延所得稅資產 2.75
貸:遞延所得稅負債 7.5

  應交稅費-應交企業所得稅 151.25

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相關問題討論
正在解答中,請稍后
2020-06-29 18:10:33
同學你好 有一定的計算量 您稍等
2022-10-21 17:58:34
您好 計算過程如下 應納稅所得額=500%2B60%2B4%2B80-20%2B5-30%2B6=605 應交所得稅=605*0.25=151.25 應納稅暫時性差異30 遞延所得稅負債7.5 可抵扣暫時性差異5%2B6=11 遞延所得稅資產 11*0.25=2.75
2021-12-06 14:59:00
您好!晚點給您過程哦
2022-04-12 15:38:15
2017應納稅所得額=800-100+50-50+200+100=1000 應交所得稅=1000*0.25=250 遞延所得稅資產=(200+100)*25%=75 遞延所得稅負債=50*25%=12.5 借,所得稅費用187.50 遞延所得稅資產75 貸,應交稅費-企業所得稅250 遞延所得稅負債12.5
2022-04-12 18:28:25
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