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桔子
于2021-12-03 13:57 發布 ??791次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2021-12-03 14:00
你好 可以的 可以 的
桔子 追問
怎么記賬呢
應該12月能來發票
2021-12-03 14:04
老師在嗎
玲老師 解答
2021-12-03 14:06
來票時沖沒票的成本費用 ,按發票入賬就行了
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
取暖費發票沒來可以攤銷入賬嗎 付款了
答: 你好 可以的 可以 的?
現在有個賬務問題,11月支付了取暖費,當月就攤銷了,然后取暖的發票才收到,如何做分錄,是專用的票分4個月攤銷的 是公司用的取暖費 這個進項發票可以抵扣嗎
答: 可以抵扣,借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)貸:管理費用
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我是供熱公司,收取用戶的取暖費一次性開發票,分攤到取暖期怎么入賬?
答: 你好 借銀行存款 貸預收賬款 應交稅費 按月借預收賬款貸主營業務收入
老師單位交取暖費呢。一次性攤銷
討論
老師你好,交的取暖費需要攤銷嗎?
老師,十月份交的取暖費是十一月份開始攤銷還是十月份
公司取暖費需要攤銷嗎
老師,您好,請問采暖費應該計入那個科目?怎樣攤銷呢?是先計入預付賬款再逐月攤銷嗎?攤銷的時候計入管理費用-水電暖科目呢還是計入待攤費用呢?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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桔子 追問
2021-12-03 14:00
桔子 追問
2021-12-03 14:00
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2021-12-03 14:06