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翟立
于2017-02-06 17:33 發布 ??2448次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-02-06 17:40
可以抵扣,借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)貸:管理費用
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現在有個賬務問題,11月支付了取暖費,當月就攤銷了,然后取暖的發票才收到,如何做分錄,是專用的票分4個月攤銷的 是公司用的取暖費 這個進項發票可以抵扣嗎
答: 可以抵扣,借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)貸:管理費用
10月交取暖費,所屬日期是11.1至3.31,請問老師10月取得發票時如何做分錄?
答: 借;待攤費用 貸;銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
給職工報銷的取暖費(發票寫的公司名稱) 怎樣做賬,具體會計分錄是什么,用交個稅嗎
答: 福利費,合并工資交個稅
供熱公司收取暖費怎么做分錄?供熱期間
討論
老師,公司開交的取暖費,開的取暖費發票可以用嗎,走什么科目呢,分錄怎么寫
公司收到已經付款的物業費 取暖費 買空調的發票,如何做會計分錄?多謝
那勾選了進項發票后,是否要做分錄哦?
12月收入到賬,發票已開,1月可以先不報稅嗎?等以后有進項發票再報可以嗎?如果可以的話 是怎么做分錄呢?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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