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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-01 11:42

你好,是你單位職工的,應該做福利費里面,這個福利費需要通過應付職工薪酬。

郭老師 解答

2021-12-01 11:42

借制造費用福利費貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款二級科目都是福利費。

安靜的小伙 追問

2021-12-01 11:44

要寫兩個分錄?

郭老師 解答

2021-12-01 11:45

對的是的是兩個分錄的。

安靜的小伙 追問

2021-12-01 11:52

怎么操作呢?

安靜的小伙 追問

2021-12-01 11:53

憑證分開錄嗎?

郭老師 解答

2021-12-01 11:53

你的銀行存款怎么會出現負數?

郭老師 解答

2021-12-01 11:53

這這筆錢是怎么支付的?

安靜的小伙 追問

2021-12-01 11:54

還沒付,打算從基本戶轉賬給他,前面還沒錄實收資本

安靜的小伙 追問

2021-12-01 11:56

沒建賬呢,下午建賬

郭老師 解答

2021-12-01 11:57

借制造費用貸應付職工薪酬,做這個就可以,沒有付款不用做下一步。

安靜的小伙 追問

2021-12-01 12:04

付款再填付款單嗎?附件銀行回單?

郭老師 解答

2021-12-01 12:06

對的是的,是這么做的。

安靜的小伙 追問

2021-12-01 12:09

付款分錄,借 應付職工薪酬 貸銀行存款

郭老師 解答

2021-12-01 12:11

好,對的是的是這么做的,是這么理解的。

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相關問題討論
你好,是你單位職工的,應該做福利費里面,這個福利費需要通過應付職工薪酬。
2021-12-01 11:42:37
借:制造費用--福利費 貸:應付職工薪酬--福利費 借:應付職工薪酬--福利費 貸:銀行存款 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續提問。
2018-06-15 15:39:28
學員你好,你的分錄是正確的(如果是先交再扣)
2022-01-02 15:22:52
可以這樣賬務處理的
2018-10-10 16:37:32
同學你好 ,先說計提,借:制造費用 貸:應付職工薪酬,發放時,借:應付職工薪酬,借:管理費用-17228.25貸:銀行存款,貸:其他應收款6113.25元,
2022-01-02 15:04:03
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