
老師,增值稅申報(bào)成功,申報(bào)稅額-18,附加稅申報(bào)表計(jì)稅依據(jù)-增值稅那里要填什么數(shù)據(jù) ?
答: 你好,不交增值稅,你的附加稅0申報(bào)就可以
今天要去地稅服務(wù)大廳申報(bào)一月份的附加稅,增值稅是按季申報(bào),那現(xiàn)在一月份的附加稅的計(jì)稅依據(jù)是不是就按一月份的增值稅計(jì)算
答: 你好,一般是先按0申報(bào) 等到季度增值稅確定是否繳納,繳納多少再申報(bào)附加稅 的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
注意:附征稅的計(jì)稅依據(jù)是當(dāng)月所申報(bào)繳納的增值稅。 143477.13元 本期附征稅計(jì)稅依據(jù)為未交增值稅期末余額111000.07元加已交增值稅金額32477.06元。老師,附加稅的申報(bào)依據(jù)不是扣除預(yù)繳的增值稅金額后111000.07嗎
答: 你好,對(duì)的,應(yīng)該是本期應(yīng)繳稅額-已經(jīng)預(yù)繳稅額=余額為附加稅計(jì)稅依據(jù)


鄒老師 解答
2017-02-10 11:36
鄒老師 解答
2017-02-10 11:39