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賈小西
于2021-11-23 20:09 發布 ??547次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2021-11-23 20:15
您好多記的紅沖還可以
玲老師 解答
您好多記的紅沖就可以
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老師,上個月已結賬并申報了增值稅,現在才發現因為粗心按錯了數字導致多掛了賬款,怎么辦
答: 您好 多記的紅沖還可以
應該先結賬,還是先申報增值稅并繳款?
答: 可以先申報增值稅的 這兩者不沖突
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅申報表中有預收賬款做申報增值稅的嗎?
答: 你好,你是什么行業的?銷售貨物的預收是不用申報的
公司每月提前結賬,結賬后開出的發票如何申報增值稅?
討論
由于結賬時間提前,先預估結轉增值稅,等增值稅申報后可以調整結轉的尾差嗎?具體怎么調整呢?
12月份報完增值稅,賬上的銷項-進賬,是否等于申報表最后結果
您好,老師。當月提前結賬,結賬之后開出的增值稅發票應該如何申報?
問題一,10月開具發票,但因為需分期確認收入,10月只確認了部分發票金額,那么11月在申報增值稅的時候增值稅的表改怎么填?比如開了10萬,10月確認了2萬收入,后面每個月確認1萬的收入,那么申報10月增值稅的時候是不是按發票總額填在開具發票那里,未開票收入那里需要填分攤的收入額嗎?應該不用填吧,這樣增值稅的收入就與我們賬上收入不一致了吧,沒關系嗎問題二,對于賬面上做的進項與最后認證的不一致怎么辦?然后這邊結賬早,不給反結賬問題三,對于未開票收入,之前確認了未開票收入,本月開票,賬務處理是沖之前的未開票收入,做對應的開票收入,那么沖的這個未開票收入是以負數填在增值稅申報表表二未開票收入欄吧問題四,有進項加計扣除,但是本月不用繳稅,我需要填表三,附表二和主表需要填嗎?還是說該怎么填問題五,有員工報銷差旅加計扣除進項,這個稅額填嗎?份數填啥數據?因為好幾張汽車票飛機票啥的,是數這個數量嗎問題三,
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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玲老師 解答
2021-11-23 20:15