
有一筆經濟業務,當時發生的時候是員工先墊支的錢,之后回來核銷他的借支,我當時借方入的是成本(因為確實也是屬于項目的成本),貸方入的是核銷那個人的借支;當時的分錄 借:主營業務成本 貸:其他應收款-個人然后現在對方把錢退回我公賬,要怎么做才能體現銀行收了錢,成本要減少,應向個人收的錢要增加呢
答: 你好 墊付的時候 借方其他應收款 貸方銀行或者現金 核銷應該是拿發票來報 借方成本 銀行 貸方其他應收款
公司為辦理《網絡文化經營許可證》,2017年11月和12月向北京**文化發展有限公司共付款13萬,2018年1月收到普票13萬,開票內容是“技術咨詢服務”,原會計11月做分錄 借:主營業務成本-其他,貸:銀行存款,12月做分錄 借:其他應收款-北京**文化發展有限公司,貸:銀行存款,有什么錯誤嗎?現在收到發票再如何做(改正)分錄?
答: 你好,是有錯誤的,12月份調整分錄應當是 借;其他應收款 貸;主營業務成本 收到發票 借;相關科目 貸;其他應收款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問,人家給我們開了2000發票,我們做賬是 借:主營業務成本2000 貸:其他應收款2000,后來我們只給人家1000,我們做分錄是 其他應收款1000 貸:銀行存款1000
答: 剩下那一千有可能之前給過(拿票沖的),現在不知道怎么把剩下的1000搞平掉


麗娜 追問
2021-11-20 14:59
悠然老師01 解答
2021-11-20 15:03
麗娜 追問
2021-11-20 15:07
悠然老師01 解答
2021-11-20 15:10