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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2021-11-19 10:23

你好!不是。附加稅不是留底。這個附加稅是跟那2萬一起的。不是跟著0一起的

綠色 追問

2021-11-19 10:26

可是那2萬只是預繳的增值稅,2400是單獨預交的附加稅,我的理解錯了嗎

宋生老師 解答

2021-11-19 10:27

你好!不是。是預繳那2萬增值稅對應的附加稅

綠色 追問

2021-11-19 10:36

老師,一般情況下留底的增值稅和附加稅肯定是之間有12%的比例才正確是吧

宋生老師 解答

2021-11-19 10:37

你好!不一定是12%了。城建稅每個地方不同

綠色 追問

2021-11-19 10:42

老師,那留底的增值稅和附加稅自己才能檢查是否賬面是正確的呢,如果我們當地的12%,那賬面上留底增值稅和附加稅是*12%的關系嗎

宋生老師 解答

2021-11-19 10:42

你好!是的。是要自己算。不過附加稅沒有留底的

綠色 追問

2021-11-19 10:46

老師,您的意思是只存在增值稅留底,不會存在附加稅留底這種情況嗎

宋生老師 解答

2021-11-19 10:46

你好!是的。就是這個意思

你的增值稅留底了。那么留底增值稅對應的附加稅也就留了

綠色 追問

2021-11-19 10:55

非常感謝老師,老師

宋生老師 解答

2021-11-19 10:59

你好!不用客氣的了

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相關問題討論
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
你銷項稅額也需要結轉到轉出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
你看一下圖片吧,同學
2019-08-05 11:30:40
你好,10月份 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 10000 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 2500 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 7500 然后再都轉到未交增值稅上就可以了。
2021-10-10 16:00:31
借應交稅費應交增值稅銷項1萬, 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項2500 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅6500 借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費預交增值稅3000。 最后只需要交3500 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款3500。
2021-10-10 15:58:30
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