
老師,我用用友T3軟件,做月末轉(zhuǎn)賬時結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目里,但是我沒有做利潤分配未分配利潤,如果我要做利潤分配未分配利潤是月末轉(zhuǎn)賬后再填制憑證,做利潤分配未分配利潤嗎?
答: 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)的
1、摘要:計提利潤分配 借:利潤分配---應(yīng)付股利 貸:應(yīng)付股利; 2、摘要:結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配 借:利潤分配—未分配利潤 貸:利潤分配—應(yīng)付股利; 備注:這個是分配股利。用股東決議做原始憑證。 3、摘要:發(fā)放股利 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款;!不分紅就不做憑證分錄 年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤:(必須做的憑證) 1、 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤 發(fā)生虧損摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤。必須做! 2、 摘要:提取法定盈余公積,借:利潤分配
答: 您好,前面的3,如果有個人股東的,要代扣代繳個人所得稅的。后面的2,不完整啊。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
利潤分配表里年度利潤總額是-3950000,記賬憑證里結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤,借利潤分配-未分配利潤,貸本年利潤,用負(fù)數(shù)還是可以自己用正數(shù)?
答: 年度利潤總額是-3950000,可以自己用正數(shù)


吳月柳 解答
2017-02-05 15:36
吳月柳 解答
2017-02-05 18:16