
老師,我公司想注銷,有留抵的進(jìn)項稅額如何做賬?留抵的進(jìn)項注銷時如何申報?
答: 轉(zhuǎn)出計入管理費用就可以
當(dāng)月只有進(jìn)項稅額,沒有銷項,且進(jìn)項已認(rèn)證,當(dāng)月怎么做賬申報稅?
答: 您好,做賬就像往常做,只是銷項為0.申報表除了銷項稅額和收入是0以外,其他也是正常填,本月不交稅,形成期末留抵稅額,下期接著抵扣。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月征期里,公司有一張已認(rèn)證,未申報的進(jìn)項稅專票,發(fā)現(xiàn)公司名稱開錯了,紅字沖回了,當(dāng)月未做賬,也沒有報稅,5月征期昨天報稅,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)讓進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,填附表二,20行,25行的數(shù)可以填嗎?到6月征期可以自動帶出來這筆留底的進(jìn)項稅嗎?
答: 25欄不用填,你要憑重開的發(fā)票的進(jìn)項才能抵


寶貝芮 追問
2021-11-17 11:17
庾老師 解答
2021-11-17 11:18
寶貝芮 追問
2021-11-17 11:20
庾老師 解答
2021-11-17 11:21
寶貝芮 追問
2021-11-17 11:30
庾老師 解答
2021-11-17 11:30