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云淡風清
于2021-11-11 10:27 發布 ??1846次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-11-11 10:28
你好,應交稅費在貸方的話,你寫個正數就可以了。
云淡風清 追問
2021-11-11 10:38
老師,我是不知道這個是填借方嘛?440+(-280)+47.52=?672.48,?672.48可以填借方余額嘛
郭老師 解答
2021-11-11 10:39
啊,你知道這個明細科目是哪一個嗎?
2021-11-11 10:44
前面440是買稅控盤計入應交增值稅借方,280是稅控盤技術維護費計入應交增值稅借方,47.52是銷售收入,小規模納稅人,計入應交增值稅貸方。做的內賬老師
2021-11-11 10:46
可以的,可以填寫借方余額。
小規模的,就一個科目,應交稅費應交增值稅。
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請問老師 我們三月建內賬 現收到以前年度的退貨 就是去年賣的貨 現收到退貨 退貨產品已入庫 怎么做分錄呀 沒有發票 不用做應交稅費
答: 同學你好,借:主營業務成本,負數,貸:庫存商品,負數。退款時,貸:主營業務收入,負數,貸:銀行存款。
內賬銷售不設應交稅費 直接記費用的話可以嗎?
答: 您好!建議設應交稅費科目。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好,我想問下做內賬,因為新公司,應交稅費余額是負數,總賬是寫借方,還是寫貸方用紅色表示負數?
答: 你好,應交稅費在貸方的話,你寫個正數就可以了。
請問老師:內賬這塊沒有應交稅費我是否還需要提應交稅費這一項呢?
討論
老師,我想問下,我們老板有2個公司,外賬都有外賬公司做的,內賬自己做了流水賬,我現在中途建內賬,之前都沒做內賬的,應交稅費這個怎么算?
內賬和外賬的應交稅費怎么平衡,外賬開票多,內賬應交稅費為負數
內賬收入還用確認應交稅費嗎?
我是 做內賬的,發生銷售業務,應交稅費這塊,可以不用記哈
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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云淡風清 追問
2021-11-11 10:38
郭老師 解答
2021-11-11 10:39
云淡風清 追問
2021-11-11 10:44
郭老師 解答
2021-11-11 10:46
郭老師 解答
2021-11-11 10:46