
實際上我們企業是預充到總卡,然后再分配,開票月底使用多少才開多少我們就直接預付賬款 貸銀行存款,到時候開了多少票就按使用部門,借銷售費用 貸預付賬款對嗎,直到把預付賬款攤完
答: 你好可以的 可以這么做的
支付給其他公司的費用,支付的時候,是做的借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發票是做的借:借:銷售費用 貸:預付賬款 現在不用這費用了,還有余額,對方公司退回來了,是不是直接做成:借:銀行存款,貸:預付賬款?
答: 同學你好 對的 這樣就可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
有一筆款在8月份預付了一部分,但是發票未收到,9月份支付了尾款支付,發票也收到了,8月份是做的借 預付賬款 貸 銀行存款 現在收到發票之后,直接做成借:銷售費用 -尾款 貸:銀行存款 預付賬款 可以?
答: 同學你好,這樣做是正確的。


一滴純靜水 追問
2021-11-10 11:38
鄒老師 解答
2021-11-10 11:38
一滴純靜水 追問
2021-11-10 11:46
鄒老師 解答
2021-11-10 11:46
一滴純靜水 追問
2021-11-10 11:49
鄒老師 解答
2021-11-10 11:50