
支付給其他公司的費(fèi)用,支付的時(shí)候,是做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票是做的借:借:銷售費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 現(xiàn)在不用這費(fèi)用了,還有余額,對方公司退回來了,是不是直接做成:借:銀行存款,貸:預(yù)付賬款?
答: 同學(xué)你好 對的 這樣就可以了
實(shí)際上我們企業(yè)是預(yù)充到總卡,然后再分配,開票月底使用多少才開多少我們就直接預(yù)付賬款 貸銀行存款,到時(shí)候開了多少票就按使用部門,借銷售費(fèi)用 貸預(yù)付賬款對嗎,直到把預(yù)付賬款攤完
答: 你好可以的 可以這么做的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
有一筆款在8月份預(yù)付了一部分,但是發(fā)票未收到,9月份支付了尾款支付,發(fā)票也收到了,8月份是做的借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到發(fā)票之后,直接做成借:銷售費(fèi)用 -尾款 貸:銀行存款 預(yù)付賬款 可以?
答: 同學(xué)你好,這樣做是正確的。


???????? 追問
2021-10-12 17:41
???????? 追問
2021-10-12 17:45
胡芳芳老師 解答
2021-10-12 18:46