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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-08 16:38

你好,借管理費用應交稅費,待認證在銀行存。

剛剛好 追問

2021-11-08 16:45

老師不是太明白,如果借管理費用了,下個月抵扣時,在沖管理費用嗎

郭老師 解答

2021-11-08 16:47

借應交稅費應交增值稅進項
貸應交稅費待認證。

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你好;? 你可以做月末結轉增值稅明細科目即可 。? ? ?結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-11-15 13:53:45
你好,做固定資產進項抵扣先在在建工程歸集,最后轉入固定資產
2019-09-03 16:01:37
你好,只要是你們公司名下的車,是你們花錢買的就可以抵扣
2018-12-13 19:19:10
你好 上月進項票已認證抵扣,借;管理費用等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;其他應付款 次月才報銷,借;其他應付款,貸;銀行存款
2019-08-06 22:13:25
借:以前年度損益調整,應交稅費,貸:應付賬款
2017-03-29 10:15:28
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