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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-01-08 22:02

你好,購入,借:庫存商品等  應交稅費——應增(進)貸:銀行存款
銷項,借:銀行存款等  貸:主營業務入等  應交稅費——應增(銷)

飛翔的秋秋 追問

2020-01-09 09:41

我們是先付款給供應商,后期才會收到發票,所以認證是在付款都的幾個月內

立紅老師 解答

2020-01-09 09:47

你好,收到發票進再進行認證,先付款時做預付賬款核算。

飛翔的秋秋 追問

2020-01-09 10:07

付款時是借預付賬款,貸銀行存款             材料入庫時借工程施工,貸應付賬款暫估價                                                         收到發票,是先把前面的暫估沖掉,再借工程施工,應交稅費應交增值稅進項稅額,貸應付賬款                                   最后沖前期預付賬款,借應付賬款,貸預付賬款

立紅老師 解答

2020-01-09 10:24

你好,如果第一筆業務我們是用預付賬款科目記賬的,已后的業務也用預付賬款,不用應付賬款

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相關問題討論
你好;? 你可以做月末結轉增值稅明細科目即可 。? ? ?結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-11-15 13:53:45
你好,做固定資產進項抵扣先在在建工程歸集,最后轉入固定資產
2019-09-03 16:01:37
你好,只要是你們公司名下的車,是你們花錢買的就可以抵扣
2018-12-13 19:19:10
你好,可以這個月做進項發票的分錄,也可以在實際認證抵扣的時候做
2020-03-18 09:49:06
這個可以不用賬務處理
2019-05-11 11:00:32
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