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????正平????
于2017-01-17 17:22 發布 ??1318次瀏覽
笑笑老師
職稱: 中級會計師,稅務師,經濟師
2017-01-17 17:31
我舉個例子吧就是類似于這種的情況,是因為航天系統升級,然后付費了,幾年前做賬是直接做借:其他應付款——航天信息,貸:銀行存款,然后這個賬就一直掛在這里了,就沒有用發票來沖這個賬
????正平???? 追問
2017-01-17 17:41
好多個類似于這種情況的,都是幾千塊錢的金額,如果都沖管理費用的話沒有發票,但是這個費用是不是就沒有辦法抵扣企業所得稅呢?
笑笑老師 解答
2017-01-17 17:28
您好,幾年前的其他應付款啊。這個很容易被查的。這個不知道是什么情況造成的,一時半刻也不能解決了,只能慢慢消化了。
2017-01-17 17:39
您好,大概金額多少啊?都沒貸記過,直接就借記這個科目,這樣不好。金額不大,直接核銷就行了。轉入管理費用
2017-01-17 17:44
您好,那也不是,看情況了,一般不能稅前扣除了,長期掛賬,后果也是一樣的,最終還是得交稅。還不如早解決呢。
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股東墊付的費用 可以直接 入費用 貸 其他應付款 股東 可以嗎
答: 您好 可以按您說的這樣處理
老師您好,預提費用應該改為其他應付款嗎?
答: 您好,是可以改為其他應付款科目的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
普票開了6000元,實際支付了5438元,普票已經入賬做費用(借費用,貸其他應付款),多出來的錢該怎么入賬
答: 你好,如果多出來的錢不需要支付了,計入營業外收入。
公司服務商 每個月給我開1萬元的專票,實際只收8千元,導致我每月掛2千元的其他應付款。年底了,我準備把其他應付款沖平,怎么操作 呢?我每個月還在發生費用8千,是不是我在10月份開始,讓對方開一張6千元的專票,11-12月份不要開票,我通過其他應付款直接付款呢?這樣把其他應付款結平
討論
朋友的公司沒有收入現在想要注銷,可是報表里有其他應付款6萬多(股東個人墊付的費用),專管員說不能審核通過,不知道怎么處理。賬面上沒有資金,無力償還
公司向個人借款,是屬于其他應付款嗎?那向個人借款付的利息呢?是屬于什么費用呢?
公司現在所有費用都是老總自己出的 未通過公戶 全部貸記其他應付款可以吧
你好,公司一直是老板打款進來,做其他應付款,現在老板讓我把賬面上的所有費用和其他應付款對起來,可是我怎么算都對不上,該怎么辦呢?這個帳怎么對才正確?
笑笑老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,經濟師
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????正平???? 追問
2017-01-17 17:41
笑笑老師 解答
2017-01-17 17:28
笑笑老師 解答
2017-01-17 17:39
笑笑老師 解答
2017-01-17 17:44