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小辰
于2018-08-01 10:57 發布 ??1205次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2018-08-01 10:58
你好!轉入你們的實收資本來處理
小辰 追問
2018-08-01 11:28
其他應付里有4萬多是應付股東的工資。因為一直零申報,稅控提示會納入非正常戶,代賬公司就每個月做了法人的工資,放在了其他應付里
QQ老師 解答
2018-08-01 11:45
你好!只能轉入實收資本平往來賬
2018-08-01 11:57
用現金墊付的資金也可以轉成實收資本嗎
2018-08-01 12:02
按老師說的只能轉實收資本平往來賬,怎么轉?不需要原始憑證嗎?都是墊付的現金或者沒有支付的工資 代賬公司為了繳納一點個稅,作了一段時間的工資,但是沒有發放,都記入了其他應付里
2018-08-01 12:17
你好!以固定的名義打款給單位 借:銀行存款 貸:實收資本 然后還款 借:其他應付款 貸 :銀行存款
2018-08-01 14:25
可是之前墊付的款都是直接以現金支付的,本來可能想的是公司有業務的時候把錢還回來,結果一到注銷都沒有任何業務
2018-08-01 14:48
以股東的名義打款給單位 借:銀行存款 貸:實收資本 然后還款 借:其他應付款 貸 :銀行存款
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股東墊付的費用 可以直接 入費用 貸 其他應付款 股東 可以嗎
答: 您好 可以按您說的這樣處理
老師您好,預提費用應該改為其他應付款嗎?
答: 您好,是可以改為其他應付款科目的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
普票開了6000元,實際支付了5438元,普票已經入賬做費用(借費用,貸其他應付款),多出來的錢該怎么入賬
答: 你好,如果多出來的錢不需要支付了,計入營業外收入。
公司服務商 每個月給我開1萬元的專票,實際只收8千元,導致我每月掛2千元的其他應付款。年底了,我準備把其他應付款沖平,怎么操作 呢?我每個月還在發生費用8千,是不是我在10月份開始,讓對方開一張6千元的專票,11-12月份不要開票,我通過其他應付款直接付款呢?這樣把其他應付款結平
討論
朋友的公司沒有收入現在想要注銷,可是報表里有其他應付款6萬多(股東個人墊付的費用),專管員說不能審核通過,不知道怎么處理。賬面上沒有資金,無力償還
公司向個人借款,是屬于其他應付款嗎?那向個人借款付的利息呢?是屬于什么費用呢?
公司現在所有費用都是老總自己出的 未通過公戶 全部貸記其他應付款可以吧
你好,公司一直是老板打款進來,做其他應付款,現在老板讓我把賬面上的所有費用和其他應付款對起來,可是我怎么算都對不上,該怎么辦呢?這個帳怎么對才正確?
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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小辰 追問
2018-08-01 11:28
QQ老師 解答
2018-08-01 11:45
小辰 追問
2018-08-01 11:57
小辰 追問
2018-08-01 12:02
QQ老師 解答
2018-08-01 12:17
小辰 追問
2018-08-01 14:25
QQ老師 解答
2018-08-01 14:48