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蒲公英的旅程
于2021-11-01 14:17 發布 ??1164次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-11-01 14:18
同學,你好借:費用、庫存商品應交稅費貸:銀行存款應付賬款
蒲公英的旅程 追問
2021-11-01 14:22
實際應付金額就是付款金額,那還是按發票的金額入當期的費用嗎
小菲老師 解答
2021-11-01 14:23
同學,你好按發票金額入賬
2021-11-01 14:24
好的,謝謝老師
2021-11-01 14:25
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付款金額比發票金額少,發票是專票,差額以后業務會抵扣,當期會計分錄怎么做
答: 同學,你好 借:費用、庫存商品 應交稅費 貸:銀行存款 應付賬款
比如支付3個月物業10099.62,收到發票專票,(金額9527.99稅額571.68)銀行支付這邊款,當月抵扣發票,支付物業費和攤銷物業費怎么做會計分錄
答: 你好 那你是支付的幾月到幾月的費用 ?這樣才好判斷科目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
付材料款20萬,后期拿發票金額是19.9萬,剩下的差額做什么會計分錄?
答: 你好,剩下的在預付賬款借方余額,款不退了?
老師,拿到購買金稅盤的專用發票我們當期不抵扣以后再抵扣進項稅額用做會計分錄嗎?分錄是什么?
討論
付款金額與發票金額不符,比如付款100,發票到80,后續還會到,發票累計的。付款金額100,累計發票金額110,分錄該怎么寫??
發票金額比實際收到的金額要多,以后無往來業務,怎么做會計分錄
火車票發票可以做進項稅額抵扣嗎,會計分錄多少,比如一張火車票金額是238.5元
收到的發票金額比支付金額少10元,怎么寫會計分錄
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.97 解題: 91829 個
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