
付材料款20萬,后期拿發票金額是19.9萬,剩下的差額做什么會計分錄?
答: 你好,剩下的在預付賬款借方余額,款不退了?
付材料款20萬,后期拿發票金額是19.9萬,剩下的差額做什么會計分錄?差額不退還
答: 你好,不退的可以做營業外支出借庫存商品 應交稅費 營業外支出貸銀存
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到一張材料發票全額開具,假如是30萬,7萬是本次需要付款的金額,剩余3萬是質保金,一年后付款,請問老師這個分錄分么做呀
答: 您好 借:材料等 300000 貸:應付賬款 300000 借:應付賬款 70000 貸:銀行存款 70000 借:應付賬款 30000 貸:其他應付款-質保金 30000

