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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2021-10-31 22:47

你好,
借:管理費用 11 000;
貸:銀行存款 6 000
應付職工薪酬5000

借:合同取得成本 100 00;
貸:應付職工薪酬 100 00;

每月確認服務收入,攤銷銷售傭金:
借:銀行存款 100 000
銷售費用 10000/4
貸:合同取得成本 10000/4
主營業務收入 100000/1.06
應交稅費---應交增值稅(銷項稅額) 100000/1.06*0.06

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你好, 借:管理費用 11 000; 貸:銀行存款 6 000 應付職工薪酬5000 借:合同取得成本 100 00; 貸:應付職工薪酬 100 00; 每月確認服務收入,攤銷銷售傭金: 借:銀行存款 100 000 銷售費用 10000/4 貸:合同取得成本 10000/4 主營業務收入 100000/1.06 應交稅費---應交增值稅(銷項稅額) 100000/1.06*0.06
2021-10-31 22:47:45
借 合同取得成本 75000 貸 銀行存款 25000 應付職工薪酬 50000 借 應付職工薪酬 50000 貸 銀行存款 50000
2021-11-28 06:57:21
您好 報銷差旅費大于預借差旅費的時候,會不會有增值稅,看取得的差旅費發票是哪些內容 增值稅的時候分錄 借:管理費用 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應收款 貸:銀行存款、庫存現金
2023-09-11 20:13:01
你好,同學。差旅費進項的抵扣,需要根據實際業務來確認,企業如果是一般納稅人收到的是住宿,車費等專票,是可以抵扣的,如果是餐飲類的,不能抵扣進項。
2021-04-12 15:14:20
你好 借:管理費用,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:其他應收款 20000,庫存現金1850
2023-10-30 20:28:47
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