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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-10-26 13:41

你們給股東利息,股東給你們發票才能稅前扣除。

宣敏 追問

2021-10-26 13:42

沒有發票是一樣做,只不過納稅要調增是嗎?

東老師 解答

2021-10-26 13:43

對,沒錯兒,就是這個意思。

宣敏 追問

2021-10-26 13:45

這種名股實債,名義是股東,實際定期支付大額的利息這個要按照股息紅利申報股東個人所得,還是按照利息財務費用做?

東老師 解答

2021-10-26 13:45

借款的話肯定是按照財務利息做

宣敏 追問

2021-10-26 13:45

申報個稅,還是不申報直接做財務費用?

宣敏 追問

2021-10-26 13:46

但是是給名義上股東的利息?

東老師 解答

2021-10-26 13:46

您這個不是借款的利息嗎。

宣敏 追問

2021-10-26 13:47

實質是的,但是融資簽的合同是股權變更,收到的錢是實收資本還是長期借款

東老師 解答

2021-10-26 13:48

抱歉啊,您這個業務比較復雜,我我沒有做過你那個任務。

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你好!1、應補繳稅額的, 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費—應交所得稅 2、繳納稅款時, 借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款 3、調整未分配利潤, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2018-01-17 16:41:57
納稅調增繳納的企業所得稅款,不可以在企業所得稅前扣除
2022-10-08 10:14:42
借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業所得稅   交稅款時   借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
2019-07-17 10:59:20
您好!沒區別。 都是要交的所得稅。
2017-03-08 14:47:51
一、計提的分錄 借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交企業所得稅 二、結轉的分錄 借:本年利潤 貸:所得稅費用 三、繳納的分錄 借:應交稅費——應交企業所得稅 貸:銀行存款(或庫存現金) 計提企業所得稅應該是:3月末、6月末、9月末、12月末。
2019-08-11 11:41:44
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