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彩虹
于2021-10-25 13:34 發布 ??1272次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-10-25 13:34
沒問題,這個是可以的。
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老師,一般納稅人沒取的商品發票,暫估入賬了,銷售出去可以暫估成本嗎?謝謝
答: 沒問題,這個是可以的。
是一般納稅人,貨到票未到,暫估入賬,下月初是用紅字沖銷暫估入賬呢還是等拿到發票的時候再沖銷暫估入賬呢?
答: 你好,拿到發票才沖
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問小規模有一批材料暫估入賬,現在轉一般納稅人了,這批材料要開票,能接收專票,抵扣稅額嗎
答: 這個無法接受專用發票,你想暫估入賬了。說明是未轉一般納稅人之前的采購,因此是不能抵扣進項稅的,這個進項稅即使認證后,也是需要認證當月做進項稅轉出,計入原材料的采購成本的
鄒老師,早上好!請問一般納稅人企業收到原材料未收到發票如何做暫估入賬,等到次月收到發票后又如何沖回暫估入賬呢,謝謝!
討論
一般納稅人,暫估入賬的,增值稅怎么處理?又附什么附件呢?
一般納稅人,搞安防施工的公司(監控施工)1.目前核的是17稅率, 前幾天代賬會計就跟老板說以后進項弄17,銷項6,這樣做有啥后果沒?稅率可以核17.11.6嗎?2.對于虛開發票,進項銷項專票查出來會怎么樣?3.銷項少進項多,怎么控制稅負,是不是不要一次都把當月的發票都拿去認證,管理員說進項多,沒什么銷項,目前是輔導期。(代賬會計跟領導解釋的銷項:是國家該公司的錢,老板樂了,不交稅錢還變多了)4.對于錢付單子到貨到發票匯總開的情況怎么弄(可能到一定量幾個月開票的)。一直做暫估入賬嗎
老師你好,我們是一般納稅人因為老公司要注銷,現在新注冊了一個新公司,有一臺生產設備沒有發票我一月份先暫估入賬了,設備是老公司的,現在不知道什么時候開發票過來,那二月份的賬我怎么做分錄呢?三月份怎么做分錄呢?非常急,請指教,謝謝!
老師,我們廠是一般納稅人,有幾個供應商平常不開發票,全是送貨單,一年下來才開一次發票,請問老師平時怎么入賬?分錄怎么做?要是做暫估入賬,不能每月都做暫估入賬呀?
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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