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開朗的睫毛
于2021-10-25 09:13 發布 ??2902次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-10-25 09:14
如果去年匯算清繳沒有調增,借應付職工薪酬,借管理費用負數。
開朗的睫毛 追問
2021-10-25 09:35
是借應付職工薪酬貸以前年度損益吧
郭老師 解答
2021-10-25 09:37
你好,如果你調增了的話是這么做。
我是想問做紅字還是藍字
2021-10-25 09:39
好上面的分錄是藍色的,你寫的那個
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沖銷上一年度多計提的工資怎么做分錄
答: 同學你好 什么會計準則
沖銷去年多計提的工資怎么做分錄
答: 如果去年匯算清繳沒有調增,借應付職工薪酬,借管理費用負數。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
沖銷多計提的工資會計分錄怎么做?
答: 你好 借;應付職工薪酬 貸;管理費用等科目
您好,我想問一下暫估工資跟沖銷暫估的工資怎么做分錄呀
討論
老師,我16年多計提工資37744元,我怎樣沖銷呢?分錄怎么做呢?
計提工資,社保 分錄做錯了,是不是也是沖銷,然后重入正確的分錄就可以了?如果付款工資分錄做錯,計提是不是也要相應的沖銷重入
老師9月份計提工資多提了,10月份發放時候,做分錄沖銷,沖銷的分錄還有原始憑證嗎
老師沖銷多計提的利息怎么做分錄呢?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 705901 個
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開朗的睫毛 追問
2021-10-25 09:35
郭老師 解答
2021-10-25 09:37
開朗的睫毛 追問
2021-10-25 09:37
郭老師 解答
2021-10-25 09:39