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超帥的大神
于2020-11-10 17:09 發布 ??5634次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-11-10 17:10
你好1. 暫估分錄 :借管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資 紅沖 :借管理費用-工資 負數 貸應付職工薪酬-工資負數
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您好,我想問一下暫估工資跟沖銷暫估的工資怎么做分錄呀
答: 你好1. 暫估分錄 :借管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資 紅沖 :借管理費用-工資 負數 貸應付職工薪酬-工資負數
10月份發工資多了43500元,這月沖銷,怎么做分錄?
答: 多發的錢直接沖銷銀行存款就可以了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
沖銷去年多計提的工資怎么做分錄
答: 如果去年匯算清繳沒有調增,借應付職工薪酬,借管理費用負數。
工資表中多計提了工資要沖銷怎么做分錄呢?
討論
老師這個應該怎樣做分錄?工資那筆我已經做了,取款沖銷的和網銀轉出的我不知道應該怎樣做?需要做分錄嗎?
這筆我現在要把它沖銷掉該怎么做分錄?
老師你好,之前開票了未沖銷,我現在沖銷的話,怎么做分錄
你好,請問我沖銷后怎么工資上怎么多75,是分錄做錯了嗎
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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