
計提當月租金時,借費用,貸其他應付款,支付時借預付賬款,貸銀行存款,收到發(fā)票借其他應付款,貸預付賬款這樣對嗎
答: 你好,支付直接借其他應付款就行了
稅控盤維護費支付維護費時,借:預付賬款 280 貸:銀行存款280 對嗎?還是要放其他應付款?
答: 你好 沒付款的記在其他應付款就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我的往來賬過渡預付賬款科目6月:收票85000,付款51000,掛賬34000借:工程施工85000貸: 預付賬款51000預付賬款34000借:預付賬款51000貸:銀行存款510007月結算,扣下保證金借:預付賬款34000貸:銀行存款29750其他應付款4250這樣過渡的預付賬款金額為:85000,而實際付款80750,差異4250,為質保金。我怎么調整分錄,使預付賬款的往來賬金額=實際付款金額?
答: 你好,你這個賬最終就只剩質保金沒有付了,這個賬不需要調整呀。你這里預付賬款的借方就是實際應付賬款的金額。


Allison404 追問
2021-10-24 16:19
家權老師 解答
2021-10-24 16:23
Allison404 追問
2021-10-24 16:24
家權老師 解答
2021-10-24 16:25
Allison404 追問
2021-10-24 16:26
Allison404 追問
2021-10-24 16:26
家權老師 解答
2021-10-24 16:28