
計提當月租金時,借費用,貸其他應付款,支付時借預付賬款,貸銀行存款,收到發票借其他應付款,貸預付賬款這樣對嗎
答: 你好,支付直接借其他應付款就行了
稅控盤維護費支付維護費時,借:預付賬款 280 貸:銀行存款280 對嗎?還是要放其他應付款?
答: 你好 沒付款的記在其他應付款就可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 我的往來賬過渡預付賬款科目6月:收票85000,付款51000,掛賬34000借:工程施工85000貸: 預付賬款51000預付賬款34000借:預付賬款51000貸:銀行存款510007月結算,扣下保證金借:預付賬款34000貸:銀行存款29750其他應付款4250這樣過渡的預付賬款金額為:85000,而實際付款80750,差異4250,為質保金。我怎么調整分錄,使預付賬款的往來賬金額=實際付款金額?
答: 你好,你這個賬最終就只剩質保金沒有付了,這個賬不需要調整呀。你這里預付賬款的借方就是實際應付賬款的金額。
融資租賃設備3年期限……私戶往銀行轉帳借:銀行存款――貸:其他應付款――付設備款 借:預付賬款貸銀行存款 暫時未開票老師是這樣寫分錄嗎?
個人墊付的貨款,還沒有收到發票,轉到公司,借預付賬款 貸其他應付款,公司還給個人的之后,借其他應付款 貸銀行存款,這樣對嗎?
老師好,金碟做賬,上個月已經結賬,報表也已出,發現憑證做錯。之前做的分錄是:借:銀行存款7萬,貸:預付賬款7萬。正確應該是要做借:銀行存款7萬,貸:其他應付款7萬,要怎么調賬?
請問以前會計預付給個人運費款項,一年后又沖掛在法人上。以前借預付賬款個人,貸銀行存款,現在平賬借其他應付款法人戶貸預付賬款個人,帳上這可屬于抽逃資金還是屬于分紅交個稅,公司欠法人戶上錢


袁寶菲 追問
2019-08-09 13:47
文老師 解答
2019-08-09 14:54
文老師 解答
2019-08-09 14:55
袁寶菲 追問
2019-08-09 14:59
文老師 解答
2019-08-09 19:56