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送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-10-20 16:27

你好,正在計算中,請稍后

張壹老師 解答

2021-10-20 16:51

你好,計算及分錄如下

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你好,正在計算中,請稍后
2021-10-20 16:27:10
你看一下圖片,參考一下
2021-10-19 14:21:52
你好,不需要的,但是前提你得做了匯算清交才可以彌補虧損。
2022-04-08 11:57:34
同學您好 所得稅費用有當期所得稅費用和遞延所得稅費用,以前年度虧損在遞延所得稅費用下核算 凈利潤乘以所得稅率是當期所得稅費用,但不影響最后要繳納的所得稅費用
2021-01-11 17:24:23
你好,同學 20X7年賬面價值=200-200*3/6=100,計稅基礎=200-200/5=160,確認遞延所得稅資產=(160-100)*25%=15 稅前利潤=1000 借,所得稅費用250 ?遞延所得稅資產15 貸,應交稅費-企業所得稅(1000%2B100-40)*25%=265 ?
2022-04-26 09:30:36
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