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超帥的藍天
于2021-10-19 14:00 發布 ??1038次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-10-19 14:01
你好1. 是的。 你這個收入 你開票了還是 做的無票收入要報稅 ?
超帥的藍天 追問
2021-10-19 14:08
嗯嗯,謝謝老師增值稅主表不用填寫,都是附表帶出來的嗎?老師,只要填寫附表就可以嗎?
meizi老師 解答
2021-10-19 14:10
你好 ;是的。 一般是先附表在主表的
2021-10-19 14:12
嗯嗯,老師,增值稅2表中第10欄是沒法認證的嗎,
2021-10-19 14:14
你好 ; 你們比如火車票 和機票啥的不需要你認證的 填寫申報抵扣
2021-10-19 14:25
老師旅游服務是差額征稅嗎
2021-10-19 14:27
你好 ; 旅游服務可以差額的
2021-10-19 14:29
從業人數有勞務派遣人員,那申報職工明細表要填派遣人員工資嗎,老師
2021-10-19 14:32
你好 ; 是的。 你是勞務公司的話 是包括勞務派遣人員 。 要報個稅哈
2021-10-19 14:39
從業人數上季度末和下季度初,比如3月31號和4月1號填寫的人數一致不?老師
2021-10-19 14:44
你好 ; 你是填寫那個地方的 數據。 企業所得稅季報里面的季初和季末人數嗎
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收入有沒有發票都需要繳稅的 不用用納稅調整,因為你已經交稅了。增值稅主表不用填寫,都是附表帶出來的嗎?老師,只要填寫附表就可以嗎?
答: 你好1.? ? ?是的。 你這個收入 你開票了還是 做的無票收入要報稅 ???
增值稅納稅申報表與帳面應納稅金額不一致,是調整帳面余額還是調整增值稅納稅申報表?
答: 是要調整賬面余額的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報表計算繳納的增值稅比賬上多(無誤),怎么調整?
答: 賬務根據申報表進行調整
公司是小規模納稅人,開具發票的增值稅與申報表應交增值稅相差0.02,怎么調整呢?
討論
老師你好:增值稅普通發票2月開票并已繳納稅款,3月份紅沖重開增值稅專票了,增值稅申報表里需要怎么調整
納稅檢查調整在填增值稅主表一的時為什么與抵扣計算在一起
哪些情況下會用到增值稅檢查調整這個科目,如何填列增值稅納稅申報表的納稅檢查調整的銷售額
增值稅主表期初未繳增值稅為負數,在填申報表時如何調整
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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超帥的藍天 追問
2021-10-19 14:08
meizi老師 解答
2021-10-19 14:10
超帥的藍天 追問
2021-10-19 14:12
meizi老師 解答
2021-10-19 14:14
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2021-10-19 14:25
meizi老師 解答
2021-10-19 14:27
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2021-10-19 14:29
meizi老師 解答
2021-10-19 14:32
超帥的藍天 追問
2021-10-19 14:39
meizi老師 解答
2021-10-19 14:44