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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-10-18 10:57

你好 ;參考這個來寫     實際收到專項撥款時

借:銀行存款

貸:專項應付款-**項目

撥款使用時

借:在建工程

貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款

項目完成后,形成資產部分

借:固定資產 / 無形資產

貸:在建工程-**項目

同時

借:專項應付款-**項目

貸:資本公積-撥款轉入

未形成資產需核銷的部分,報經批準后

借:專項應付款-**項目

貸:管理費用

撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的

借:專項應付款-**項目

貸:銀行存款

Joy3398 追問

2021-10-18 11:24

我的意思是我自籌的應該怎么歸集?到時項目要驗收的!要體現這個項目我總共用了40萬!

meizi老師 解答

2021-10-18 11:26

 你好 ;     計入成本或者費用 ; 一樣的做分錄   

Joy3398 追問

2021-10-18 11:41

意思是,我的分錄這樣做
借:專項應付款  10萬
     原材料2萬
貸:銀行存款12萬
那我在項目驗收的時候怎么歸集?

meizi老師 解答

2021-10-18 11:45

你好 ; 驗收的時候   你們  先把 專項款來支付 。到時多的 退到資本公積去   

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你好 ;參考這個來寫 實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應付款-**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款 項目完成后,形成資產部分 借:固定資產 / 無形資產 貸:在建工程-**項目 同時 借:專項應付款-**項目 貸:資本公積-撥款轉入 未形成資產需核銷的部分,報經批準后 借:專項應付款-**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的 借:專項應付款-**項目 貸:銀行存款
2021-10-18 10:57:12
老師上面是您回復的我的上面的問題,我不明白。負數發票按照您說的第一步這么做憑證嗎?怎么理解不了啊。
2017-04-05 15:22:17
您好 借:庫存商品 -100 貸:應付賬款 -100 應該這樣寫分錄? 沖庫存商品跟應付賬款各100
2022-05-14 19:11:45
借;銀行存款 貸;專項應付款 借;專項應付款 貸;銀行存款
2016-08-29 10:55:21
請問是以誰的名義申請的專項款?
2017-01-20 17:19:09
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