
不應(yīng)抵扣的進項稅,本期做進項稅額轉(zhuǎn)出,需要去國稅局辦什么手續(xù)嗎?還是直接申報填寫就好
答: 不需要,直接申報即可
建廠房,拿到工程票的時候去國稅局認證,申報的時候直接全部申報,40%沒有轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在12月份想把這40%進項稅額轉(zhuǎn)出,申報的時候要填哪些表呢?
答: 您好!具體的操作每個地方不同,一般只需要做進項轉(zhuǎn)出就可以了,不需要單獨做其他表格,建議您咨詢下當?shù)囟惥?,搞錯了麻煩。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄如何做呢?另外國稅申報的時候是不是也要填哪個表呀?
答: 您好!這個看是因為什么原因轉(zhuǎn)出。比如借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 要填主表上面進項稅額轉(zhuǎn)出欄

