
老師好, 我公司采購一批安裝材料,當(dāng)時(shí)是按合同對公支付,專票已收到,由于材料是按斤付款,到貨后實(shí)際重量和理論重量有偏差,廠家會(huì)給我公司退差額款,那我如何做賬,對方退款需要怎么處理發(fā)票,我收到的發(fā)票怎么處理
答: 你好,最好讓對方提供紅字發(fā)票,你們沖減購買原材料的成本原值。
請問公司買了材料,簽了合同。貨分批到。發(fā)票給開了全額。分批付款。該如何做賬呢?
答: 同學(xué),你好 借:庫存商品 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到材料發(fā)票同時(shí)做出入庫賬務(wù)嗎?借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 借:工程施工–合同成本–直接材料 貸:原材料
答: 每次都這樣不是很麻煩,可以月底一次性出入庫嗎?


小西 追問
2021-10-14 14:56
小西 追問
2021-10-14 14:58
小菲老師 解答
2021-10-14 15:16