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送心意

趙老師

職稱中級會計師

2015-10-22 10:24

老師要是按110750交的話,應交稅費那里就不平,還有69250呢,怎么辦呢。這個壞賬是計提的

趙老師 解答

2015-10-22 10:09

本月應交企業所得稅=110750

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同學,你好 確認遞延所得稅負債 借所得稅費用 貸遞延所得稅負債 確認遞延所得稅資產 借遞延所得稅資產 貸所得稅費用 所得稅費用借增貸減 所以遞延所得稅費用=遞延所得稅負債減遞延所得稅資產
2022-06-09 20:31:20
借:所得稅費用,遞延所得睡資產貸:應交稅費--應交所得稅;遞延所得稅是導致未來少交稅的事項
2017-03-28 23:28:56
首先就沒有遞延所得稅費用,只有所得稅費用這個科目,而且遞延所得稅下面就是資產和負債
2019-03-29 15:21:03
你好,同學,應該選擇ad
2022-05-05 19:38:40
計提的減值準備不可以稅前扣除 所以確認為遞延所得稅資產 待以后實際發生的時候再扣除
2020-06-18 10:50:33
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