稅控盤的全額抵扣分錄,主要說的是小規模的,如果是一般人,不是也可以嘛。那第二筆分錄應該怎么寫?因為一般人應交稅費/增值稅下面三級科目有銷項稅額、進項稅額、進項稅額轉出、出口退稅、已交稅金等,那我三級科目應該放到哪個明細科目里——借:應交稅費/增值稅/。。。貸:管理費用/辦公費
逆風の蒲公英
于2017-01-06 14:18 發布 ??1327次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-01-06 14:28
老師,還有一個問題,比如說公司為一般納稅人,我做了3筆分錄,一筆是有收入帶銷項的,銷項稅額是4000;第二筆是購買東西帶有進項的,已認證過,進項是2000;第三筆是稅控盤全額抵扣的,820。那我是不是要做一筆銷項減去進項減去全額抵扣的差額(4000-2000-820=1180)的分錄,然后再根據這個分錄計提2稅1費。分錄是不是這樣寫——借:應交稅費/增值稅/轉出未交增值稅 1180 貸:應交稅費/未交增值稅 1180 是這樣嗎?
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借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

你好,應交增值稅下的明細科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51

你好,同學。
進項轉出不是說大于就不需要了,一定是你不能抵扣 部分才轉出處理
2019-11-18 17:52:22

你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55

你好,月份做分錄,借:管理費用-福利費,貸:應交稅費-應交增值稅--進項稅額轉出
2021-03-15 10:50:30
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逆風の蒲公英 追問
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