
老師,您好,就是上個月有一張服務費的進項,發票沒來款已付,也沒抵扣,分錄是借管理費用-服務費 貸銀行存款,然后這個月發票到了,想這個月抵扣,賬上要如何改正?上個月已經結賬,謝謝老師
答: 你好,借其他應付款,借管理費用,負數借管理費用,應交稅費應交增值稅進項貸其他應付款。
上月將一筆服務費直接計入了管理費用,沒有過往來科目。已結賬,這月想調整應怎么沖銷。貸方科目為銀行存款
答: 你好,做個紅字分錄就可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
退回的銀行賬戶管理費,是做借:銀行存款 貸:管理費用,還是借:銀行存款 借:紅字管理費用,用友t3
答: 同學,你好,按第二種方式

