
老師,您好,就是上個(gè)月有一張服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng),發(fā)票沒來(lái)款已付,也沒抵扣,分錄是借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸銀行存款,然后這個(gè)月發(fā)票到了,想這個(gè)月抵扣,賬上要如何改正?上個(gè)月已經(jīng)結(jié)賬,謝謝老師
答: 你好,借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款。
上月將一筆服務(wù)費(fèi)直接計(jì)入了管理費(fèi)用,沒有過往來(lái)科目。已結(jié)賬,這月想調(diào)整應(yīng)怎么沖銷。貸方科目為銀行存款
答: 你好,做個(gè)紅字分錄就可以了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
退回的銀行賬戶管理費(fèi),是做借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用,還是借:銀行存款 借:紅字管理費(fèi)用,用友t3
答: 同學(xué),你好,按第二種方式


錦鯉 追問
2020-10-15 11:23
萱萱老師 解答
2020-10-15 11:28
錦鯉 追問
2020-10-15 11:37
萱萱老師 解答
2020-10-15 12:06