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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-10-07 11:29

你好,是可以抵減的。

嬌氣的飛機(jī) 追問(wèn)

2021-10-07 11:45

我們的增值稅申報(bào)表打開(kāi)沒(méi)有表四,只有抵減明細(xì)表,那應(yīng)該填在哪里

小云老師 解答

2021-10-07 11:53

1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:



“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫(xiě)本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。


2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表:


第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

嬌氣的飛機(jī) 追問(wèn)

2021-10-07 14:32

老師,這個(gè)減免明細(xì)表一直有黃色的2,是我哪里填錯(cuò)了

嬌氣的飛機(jī) 追問(wèn)

2021-10-07 14:32

我不知道怎么填了

小云老師 解答

2021-10-07 14:50

這個(gè)就是這樣填沒(méi)錯(cuò)啊

嬌氣的飛機(jī) 追問(wèn)

2021-10-07 14:54

旁邊黃色的數(shù)字一直在,然后我朋友說(shuō)是我哪里填錯(cuò)了,我也不知道哪里錯(cuò)了

小云老師 解答

2021-10-07 15:14

沒(méi)有錯(cuò),就是填在這里

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你好,是可以抵減的。
2021-10-07 11:29:58
你好,減免表填寫(xiě)了嗎
2020-01-15 08:47:01
什么稅控設(shè)備1500?不都是幾百元的嗎
2019-08-07 17:27:00
同學(xué)你好,在附表,大概是有稅額遞減字眼的附表。直接往表填要遞減的金額。
2020-07-07 23:16:31
可以。增值稅納稅人2011年12月1日(含,下同)以后初次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備(包括分開(kāi)票機(jī))支付的費(fèi)用,可憑購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減(抵減額為價(jià)稅合計(jì)額),不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2017-01-14 18:57:16
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