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平淡的柚子
于2021-10-07 08:48 發布 ??915次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2021-10-07 08:49
你好,稅控盤服務費之前做的,借:其他應收款,貸:銀行存款現在的調整分錄是,借:管理費用,貸:其他應收款
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稅控盤服務費之前做的借其他應收款貸銀行存款,現在不抵扣了,應該怎么調整?
答: 你好,稅控盤服務費之前做的,借:其他應收款,貸:銀行存款 現在的調整分錄是,借:管理費用,貸:其他應收款
金稅盤沒有拿到票,錢已付怎么做賬?借其他應收款_金稅盤服務費,貸銀行存款對嗎?
答: 您好,貸銀行存款對的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
集團之間的往來為什么有時記其他應收款有時記其他應付款。如:收到XX公司的往來款 借:銀行存款 貸:其他應付款/其他應收款
答: 你好,應該收回來的是其他應收,墊付費一般是其他應付
公司從對公賬戶轉了1萬塊給法人做備用金,用作日常報銷使用。由于之前有欠法人款項,一直通過其他應付款-XXX記賬。那請問老師轉給法人這筆備用金可以通過其他應付款,不通過其他應收款來記賬可以嗎?借:其他應付款-XXX 貸:銀行存款 摘要備用金。
討論
您好老師,我們公司6-7月份幫個人代繳社保費用,沒有計成其他應收款個人,當時計得是其他應付款-個人社保啥的,貸銀行存款,計提也計了,現在要是沖銷回來記成其他應收款}——個人雜記呀
老師請問一下兩個公司是同一個法人,從A公司轉錢到B公司,是不是做分錄:借:銀行存款 貸:其他應收款-A,錢轉到法人賬戶是借:其他應付款-法人 貸銀行存款嗎
比如下面這個往來款5.28億的母公司與子公司之間的往來款:母公司:借:銀行存款5.28億 貸: 其他應付款 –集團內部往來-一般往來 5.28億 子公司 借:其他應收款-集團內部往來-一般往來 5.28億 貸:銀行存款 5.28億 這個抵消分錄應該怎么編制
老師,剛接回來的賬之前提備用金的賬(2018年-2020年)分錄全部搞錯了,從公賬提到法人個人賬戶全部寫的借其他應付款,貸銀行存款,應該如何調賬,實際分錄是不是借其他應收款,貸銀行存款?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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