老師你好,24年底的時(shí)候,暫估了30萬的材料票,一直未 問
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤 答
4月再建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后5月開始折舊,7月初需要 問
若是自有房產(chǎn),需要申報(bào)房產(chǎn)稅 答
老師您好 公司是銷售醫(yī)療設(shè)備 想問下預(yù)算管理要 問
你好,你是做什么預(yù)算?先要明確這點(diǎn),你是預(yù)算什么 答
老師,我們公司之前購買的一些東西,對方開了幾張發(fā) 問
您好,按新開的發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理就行,多買的東西退回 答
老師請問小規(guī)模公司5月15收到檢測費(fèi)1650,同日開發(fā) 問
是的,同日開發(fā)票,直接計(jì)入收入 答

借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款什么區(qū)別
答: 同學(xué),你好 其實(shí)沒有區(qū)分,其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款就是個(gè)中轉(zhuǎn)科目
你好老師,去年12月份我把其他應(yīng)收款款記錯其他應(yīng)付款了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)要怎么調(diào),當(dāng)時(shí)分錄是借銀行存款貸其他應(yīng)付款
答: 您好 貸:其他應(yīng)付款 貸方紅字 貸:其他應(yīng)收款 貸方藍(lán)字
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,去年12月份有一筆錯賬:借:其他應(yīng)付款 20000 貸:銀行存款20000正確的應(yīng)該是員工借支備用金:借:其他應(yīng)收款 20000 貸:銀行存款20000這筆賬怎么調(diào)整
答: 你好,調(diào)整的分錄是 借:其他應(yīng)收款 20000 貸:其他應(yīng)付款 20000?


Amy 追問
2021-04-02 10:32
冉老師 解答
2021-04-02 10:35
Amy 追問
2021-04-02 10:54
冉老師 解答
2021-04-02 10:54
Amy 追問
2021-04-02 17:52
Amy 追問
2021-04-02 17:55
冉老師 解答
2021-04-02 20:37