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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2021-10-01 09:44

同學你好,借,應交稅費-應交增值稅-銷項,貸,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。

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一般納稅人的增值稅進項稅會計分錄主要是:應付賬款xx元,七、八、九、十月份增值稅xx元,增值稅進項稅額xx元;銷項稅會計分錄是:銷售收入xx元,銷項稅額xx元;增值稅結轉會計分錄是:應交增值稅xx元,應交稅費xx元;交稅會計分錄是:應交稅費xx元,現金xx元。 其中增值稅最重要的是計算,可以使用簡便的計算方式:稅率×金額=增值稅,比如有一筆購買原材料200元,增值稅稅率為3%,則應交增值稅6元,即:0.03×200=6元。
2023-03-14 13:54:29
按下面這個做賬結轉
2019-07-13 10:28:08
銷項大于進項 借應交稅費-應交增值稅-銷項貸應交稅費-應交增值稅-進項,應交稅費-應交增值稅-轉出未交 銷項小于進項借應交稅費-應交增值稅-銷項應交稅費-應交增值稅-轉出未交貸應交稅費-應交增值稅-進項
2019-02-12 16:19:15
同學,你好 你看一下,這是完整的分錄 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進項稅額與銷項稅額的差額): 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 4、實際交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 17:09:01
同學你好 購入時 借,原材料等 借,應交稅費一應增一進項 貸,銀行存款等 銷售 借,銀行存款等 貸,主營業務收入 貸,應交稅費一應增一銷項 期末 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅;
2021-04-12 14:38:56
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