老師你好!小規模公司,2023年匯算的所得稅1000元,直 問
那個做賬錯誤,應該直接計入利潤分配-未分配利潤 答
你好老師,生產制造業一直沒做賬,重建賬套要做賬,需 問
你好,這個要有清除數據的。你要去盤點這些數字。然后將盤點的數作為期初 答
辦公家具押金計不計稅啊,有沒有增值稅啊,我理解是 問
對的,一般情形押金不用交稅的 答
老師,我們有個小規模納稅人企業,23年8月就有收入進 問
同學,你好 8月份的收入要補做的 答
A(我們公司)對B客戶的報價5*2580=12500,B對C的報價5 問
您好親,合同是AC之間的合同,合同,發票,資金流,三流一致,給多少錢就開多少發票的親 答

"“單位管理費用--福利費”收入是應該是借銀行存款,貸單位管理費用--福利費(借方為負)嗎?“單位管理費用--福利費”支出是借“單位管理費用--福利費”(借方為正),貸銀行存款嗎?"
答: 是的,你沒有理解錯。“單位管理費用--福利費”收入應該是借銀行存款,貸單位管理費用--福利費(借方為負),而“單位管理費用--福利費”支出則是借“單位管理費用--福利費”(借方為正),貸銀行存款。
發放職工福利,是直接寫借:管理費用-福利費 貸:銀行存款,還是寫借::管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費;借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款?
答: 這個的話,要通過應付職工薪酬,過度一下的哈
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司購買下午茶,分錄直接進費用:借:管理費用--福利 貸:銀行存款還是:計提:借:應付職工薪酬--福利 貸:管理費用--福利 發放:借:管理費用--福利 貸:銀行存款應該做哪一種分錄
答: 您好 借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款

